問題已解決
老師,對公付款了但是后面不開發票了,那這個對公的款怎么處理,除了原路退回還有其它的方法嗎



您好,轉到營業外支出就可以
06/19 12:48

84785013 

06/19 12:53
做到營業外支出的話所得稅前可以扣除嗎,

劉艷紅老師 

06/19 12:54
不能的,要調增處理的

84785013 

06/19 12:55
次年匯算清繳的時候調增是吧

劉艷紅老師 

06/19 13:04
是的, 是的,就是這樣的

84785013 

06/19 13:15
老師您好,當初付款的時候是做的 借:應付 貸:銀存 轉營業外支出怎么做分錄啊

劉艷紅老師 

06/19 13:18
借:營業外支出
貸:應付賬款

84785013 

06/19 14:39
老師您好,賬上固定資產的價值搞錯了。導致折舊金額多了,這種情況怎么操作啊

劉艷紅老師 

06/19 14:41
把多計提的累計折舊沖掉就可以

84785013 

06/19 14:51
快年了怎么辦啊

84785013 

06/19 14:51
跨年了怎么操作

劉艷紅老師 

06/19 14:51
跨年的用利潤分配來沖就可以

84785013 

06/19 14:53
老師您好。我們是小規模納稅人,做盤扣租賃的,每個月的折舊如果不開收入發票的話我是把折舊計到生產成本的就是有個輔助生產成本,報表項目是存貨,因為沒有開收入發票如果直接計入主營成本或管理費用的話,每個季度都是虧損的,這樣我計入生產成本后開了收入發票就結轉一部分主營業務成本,這樣有道理嗎

劉艷紅老師 

06/19 14:57
你們只是租賃,為什么要入生產成本,不太明白

84785013 

06/19 15:12
我們是租賃,但是如果每個月的折舊都計入主營業務成本或者管理費用的話,即時不開發票那每個月不都是虧損的嗎,

劉艷紅老師 

06/19 15:17
這個沒事呀,是正常的,你入生產成本這個科目就是不對的

劉艷紅老師 

06/19 15:17
這個是生產行業才有的科目哦

84785013 

06/19 15:27
只有成本沒有收入的話那不是收入和成本不成比例了嗎,沒租出去的那部分收入還沒有就轉成本,這樣合理嗎

劉艷紅老師 

06/19 15:28
你們是租賃行業,不是出售貨物,這種沒有關系的

84785013 

06/19 15:31
評估報告上面固定資產的價值假如說是120萬,但是協議上是說實物投資100萬,那折舊按100萬是吧,好多種盤扣我怎么分攤100萬啊

劉艷紅老師 

06/19 15:33
你們收到的發票也是100W嗎
