問題已解決
老師,您好!請問一下我們學校有棟樓本來是計劃建設的,后面報批沒通過,那前期發生的設計費現在需要沖賬怎么做呢?之前做賬是借:在建工程-前期工程,貸:銀行存款。現在是不是可以借:管理費用-咨詢費貸:在建工程呢?附件需要補充什么?



同學,你好
可以,附加就是說明
06/19 10:13

84785036 

06/19 10:14
還是說我這棟樓的錢要分攤到之前其他樓一起付的設計費去,因為之前設計費是3棟樓一起分攤的,另外兩棟建設了,唯獨這一棟沒建設

小菲老師 

06/19 10:14
同學,你好
那要分攤的

84785036 

06/19 10:16
有沒有什么文件支撐呢?正常人家也是設計了3棟樓,那就有每棟樓的設計費不是,為什么因為后期不建設了,就要分攤

小菲老師 

06/19 10:17
同學,你好
設計了3棟,那每棟樓需要分攤這個設計費。
你每棟樓是分開做固定資產的嗎??

84785036 

06/19 10:18
每棟樓是單獨做固定資產和在建工程的

小菲老師 

06/19 10:18
那設計費也要分攤到3棟樓里面,這樣才準確

84785036 

06/19 10:21
那設計費之前我們分攤了呀,您是沒看懂嗎,現在的情況是我們有一棟沒建設,想把這棟的設計費沖掉,以后也不會建設了

小菲老師 

06/19 10:24
同學,你好
我舉個例子。
設計費一共300萬,3棟樓,每棟樓分攤100萬。
因為之前要建設,300萬計入在建工程。但是其中一棟不建設了,那就把其中1棟的100萬,從在建里面轉出

84785036 

06/19 10:26
是這樣的,現在的問題是我這100萬轉到哪里去?是不是可以直接費用化?只有一個報批回復不同意建設作為附件可不可以?

小菲老師 

06/19 10:38
同學,你好
直接費用化,這個附件可以的
