問題已解決
老師,收到旅游服務(wù)費發(fā)票,這個要做賬?



若確實是公司費用,報銷了,可做賬
06/17 10:48

84785010 

06/17 10:48
公司基本戶付款過去了,這個怎么做會計分錄?

文文老師 

06/17 10:53
借:管理費用-福利費或招待費 貸:銀行存款

84785010 

06/17 11:28
福利費要報個稅嗎?

文文老師 

06/17 11:31
有發(fā)票報銷福利費,不要報個稅

84785010 

06/17 11:34
公司每年付費給員工的旅游的一種,做管理費用福利費,不需要交個稅嗎?

文文老師 

06/17 11:37
是,做管理費用福利費,不需要交個稅
