問題已解決
老師你好,其他公司幫我們公司支付了工資,我們分錄就走 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款……



您好,是的,就是這樣的
06/16 11:27

劉艷紅老師 

06/16 11:30
借:其他應付款
貸:營業外收入

劉艷紅老師 

06/16 12:06
不客氣,很高興幫你

劉艷紅老師 

06/16 15:06
無票收入要交增值稅的

84785010 

06/16 11:29
老師 如果對方幫我們支付的工資,對方不需要我們償還了,分錄怎么走

84785010 

06/16 11:35
好的謝謝老師

84785010 

06/16 15:06
老師不好意思,問下轉營業外收入,要做無票收入,報送“增值稅”上稅嗎?
