問題已解決
我們制造企業有專門負責外賬的,主要負責內賬這塊,問下內賬怎么做



你好,內賬是你發生了什么業務,就按業務做賬就行。
06/16 11:07

宋生老師 

06/16 11:07
不管有沒有發票都做。

84784986 

06/16 11:13
那貼票需要按外賬那樣貼票嗎?需不需要結轉銷售成本和增值稅

宋生老師 

06/16 11:14
你好也是一樣要貼票,也是一樣要貼票也是需要結轉的。

84784986 

06/16 11:21
我們這只結轉了損益,沒有結轉增值稅

宋生老師 

06/16 11:22
你好,增值稅的話,你按標準的做是要結轉,但是實際操作中只要金額每一問題就可以。

宋生老師 

06/16 11:22
但是實際操作中只要金額沒有問題就可以。

84784986 

06/16 11:26
這個內賬的票據很亂,怎么重新整理并貼票

宋生老師 

06/16 11:27
你好,你按日期來整理票據,然后按票據內容,按日期做賬,貼票。

84784986 

06/16 18:39
內賬和外賬的票據一樣嗎?都有銀行回單嗎?我們這家企業支付賬款一半微信支付一半銀行支付,統一用銀行存款這個科目還是寫兩個

宋生老師 

06/16 18:39
你好,是的,有的票據是共用的了.

宋生老師 

06/16 18:40
銀行存款,開了幾個賬戶,就用幾個.

84784986 

06/16 18:45
我們這個內賬基本上全是收款收據,入庫單,都是入庫單捆在一起,收款收據單捆在一起,如果按外賬那樣重新整理怎么調整,稍微正規一點

宋生老師 

06/16 19:05
你好,你可以按發生日期,每天按實際業務做.
