問題已解決
5月用進(jìn)項(xiàng)留底稅額抵減增值稅欠款 會(huì)計(jì)分錄怎么做



同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
06/15 14:25

84785046 

06/15 14:29
其他還有什么要操作的嗎

小菲老師 

06/15 14:30
同學(xué),你好
分錄就是這個(gè),不用其他分錄

84785046 

06/15 14:31
增值稅留底稅額我原本沒有這個(gè)科目,我是要增加這個(gè)科目嗎

小菲老師 

06/15 14:32
同學(xué),你好
那你留抵做在哪里的?

84785046 

06/15 14:57
老師,我看到有留底稅額這個(gè)科目,但是是在借方是負(fù)數(shù),這個(gè)是為什么

小菲老師 

06/15 15:16
同學(xué),你好
在借方是負(fù)數(shù),那就說明不是留底

84785046 

06/15 15:17
可是申報(bào)表上有留底

小菲老師 

06/15 16:04
同學(xué),你好
那你要看,是賬做錯(cuò)了,還是申報(bào)表做錯(cuò)了
