問題已解決
老師, 我司是一般納稅人公司,我是從4月份開始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現在要 處理 繳納上個月(3月)的增值稅,該如何寫分錄?。靠纯颇坑囝~表的哪個數據啊?



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/14 10:48

84784968 

06/14 10:54
好的,您能回答了嗎?

董孝彬老師 

06/14 10:59
您好,查看科目余額表 應交稅費-未交增值稅 貸方余額(即3月應繳稅額)
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
如果余額表無此科目,查看 應交增值稅 貸方余額或核對3月申報表應納稅額

84784968 

06/14 11:05
沒看到這個科目,是不是沒結轉?

董孝彬老師 

06/14 11:07
您好, 是的,沒有按規范做賬
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 ?應交稅費——未交增值稅,用 ?應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費——未交增值稅 ? ,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ?
借:應交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
應交增值稅結轉:有的說兩次,把銷項和進項都結轉為0,有的說就結轉一次 轉到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數是多少?按稅法書上是每月結轉但不是用三級科目進和銷項結轉,用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉出多交/未交增值稅)”結轉到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數,稅法書上這么寫,他是經過專家分析的,有他的道理。
關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號
