問題已解決
老師之前會計這樣結轉增值稅,我是按他的方式同樣結轉,還是做轉出未交增值稅是兩種都可以嗎



根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
06/14 10:38

84785045 

06/14 10:39
之前會計那樣分錄是錯誤的嗎?我要修改之前會計分錄嗎

家權老師 

06/14 10:40
不需要管以前的分錄了,只要申報的增值稅是正確的
