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老師,培訓學校,收費都是公帳,但是有些收費當時不開發票,隔了好久才開發票,這種怎么做賬呀?



您好,可以先做無票收入,然后開了票再把無票收入沖賬,再做正數分錄
06/14 10:12

84784976 

06/14 10:13
那要是跨季度了,都報稅了,也這樣做

84784976 

06/14 10:15
也就是做賬先做負數收入分錄,開票后在正數分錄

劉艷紅老師 

06/14 10:18
是的,是的,跨季度了報稅把無票的減去

老師,培訓學校,收費都是公帳,但是有些收費當時不開發票,隔了好久才開發票,這種怎么做賬呀?
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