問題已解決
老師老師請問這個憑證是不是做錯了,該怎么調賬



第一個科目,應該是應付職工薪酬-工資
06/11 14:20

84785013 

06/11 14:22
請問這樣訂正可以嗎?是用反結帳訂正還是直接訂正在本月呢

家權老師 

06/11 14:25
直接在本月調整就行

84785013 

06/11 14:28
好像去年的都是一樣,怎么來訂正呢?

家權老師 

06/11 14:31
就是你后邊那個分錄

84785013 

06/11 14:34
去年的也一一訂正在本月嗎?
就把錯誤的紅沖了,直接借應付職工薪酬,下面的那些不用打了行嗎?

家權老師 

06/11 14:37
你去年的工資多計提了?
借:應付職工薪酬-工資
貸:利潤分配-未分配利潤

84785013 

06/11 14:43
請問老師預提了應付職工薪酬-工資,是不是每月月底就不用計提了?

家權老師 

06/11 14:47
是每月底都要計提當月的工資的,以后發放

84785013 

06/11 14:48
先預估一次性計提了,之后每月月底就不用計提了?

家權老師 

06/11 14:49
不可以的,每月按當月的工資表計提工資,不是暫估工資哈
