問題已解決
剛開始是有3個股東,分別是股東1股東2股東3,股東1實繳了30萬做了一筆分錄借銀行存款30萬貸實收資本30萬股東1,后然股東1退出了,去稅務和工商辦理了零轉讓協議,股份就轉給了股東2,那是做了一筆分錄是借實收資本30萬,貸其他應付款-某某30萬這個人不是股東,在后面又做了一筆借其他應付款股東2-30萬,貸實收資本30萬,這個分錄怎么改正



同學,你好
借:其他應付款-某某? ?30
貸:其他應付款-股東2? ? ?30
06/11 10:32

84785017 

06/11 10:33
這樣要摘要怎么寫

小菲老師 

06/11 10:35
同學,你好
摘要:調整幾月幾號憑證

84785017 

06/11 10:36
這個兩個人的都不一樣的日期

小菲老師 

06/11 10:37
同學,你好
2個憑證號都寫

84785017 

06/11 10:38
那這樣是不是其他應付款某某是欠公司錢的,到時候還上來嗎

小菲老師 

06/11 10:39
同學,你好
不是,其他應付款對沖了,沒有余額了

84785017 

06/11 10:40
哦還要寫正確的分錄嗎

小菲老師 

06/11 10:40
同學,你好
不用,這個分錄就調整成正確的了

84785017 

06/11 10:42
不是還要寫一筆借實收資本-舊股東貸實收資本新股東

小菲老師 

06/11 10:42
同學,你好
不是,調整分錄做完之后,就是正確的分錄,不需要再寫正確的分錄
