問題已解決
老師 四月份暫估的庫存 已經結轉了成本 現在五月份發票來了 怎么做賬和結轉這個成本啊



你好,這個你紅字沖減暫估,然后按發票重新做就可以了。
06/11 09:56

84785022 

06/11 10:00
用系統的話 那四月份的成本另外再結轉么

宋生老師 

06/11 10:01
你好,是的,成本需要另外再結轉。

84785022 

06/11 10:02
但是在系統操作 我有點迷惑 我五月入庫的產品 在四月底結轉的時候 系統能結轉到這個五月入庫的成本么

宋生老師 

06/11 10:03
你好,這個不可以的,操作不了。

宋生老師 

06/11 10:03
除非你一開始先暫估。

84785022 

06/11 10:04
對 就是這個點我有點不知道怎么下手 四月份是暫估的 然后五月份發票回來了 入庫之后 我在系統不知道怎么操作了

宋生老師 

06/11 10:07
你好,做相反的單據和分錄,然后重新按發票做。

84785022 

06/11 10:15
那我們的系統 但是就是在庫存的模塊做了暫估入庫 為了結轉的時候有成本 別的沒有做分錄和做賬了 就這個結轉有數據

宋生老師 

06/11 10:16
你好,你暫估入庫的時候是要做憑證的呀

84785022 

06/11 10:17
額 沒有做憑證記錄。。。。 那怎么操作.....

宋生老師 

06/11 10:21
你好,這個你暫估了,需要做憑證,這樣子才能夠對應。

84785022 

06/11 11:34
那老師 暫估之后做憑證分錄是怎么樣的 然后現在發票到了怎么處理呀

宋生老師 

06/11 11:37
你好,比如借,庫存商品暫估貸應付賬款-暫估
然后到了就做同樣的憑證,只是金額寫負數。

84785022 

06/11 11:39
好的 賬務分錄處理明白了 那庫存系統成本數據里面的操作呢

宋生老師 

06/11 11:40
你好這個也是一樣的呀。
你在系統里面。做了什么單據?就做同樣的單據,只是一個寫正數,一個寫負數。

84785022 

06/11 11:41
但是庫存系統的已經結賬了 不好這么子操作

宋生老師 

06/11 11:42
你好,做到本月負數就行,最終本月月底跟實際對得上就可以

84785022 

06/11 11:49
系統結轉的不管 但是次月可以去紅沖暫估 是這樣子么

宋生老師 

06/11 11:49
你好,是的,是可以的了。
