問題已解決
老師,我單位有張去年的進項發(fā)票異常,稅務(wù)局要求去稅務(wù)大廳把這張發(fā)票補交了稅金和滯納金,怎么做賬?



借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
06/09 16:21

84784961 

06/09 16:31
借:應(yīng)交稅費后面沒有二級科目嗎?

劉艷紅老師 

06/09 16:32
應(yīng)交稅費 -進項轉(zhuǎn)出

84784961 

06/09 16:37
老師,我軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,可以做其他什么科目?

劉艷紅老師 

06/09 16:38
用利潤分配-未分配這個就可以

84784961 

06/09 16:40
好的,謝謝

劉艷紅老師 

06/09 16:40
不客氣,很高興幫你
