問題已解決
老師,旅游行業,差額開票,已收款,怎么寫分錄,銷項稅額是發票金額來記賬嗎?還是自己手動算



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/07 08:40

董孝彬老師 

06/07 09:08
您好,這是自動的,借:銀行存款 16370.00 貸:主營業務收入 16314.42 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 55.58
借:主營業務成本 15385.00 貸:應付賬款 15385.00

84785036 

06/07 09:11
來費用票怎么寫分錄

董孝彬老師 

06/07 09:15
您好,來票就是 我們的主營業務成本,借:主營業務成本,
對了,上面分錄里主營業務成本15385不是根據這個發票寫,是我們收到發票時寫的分錄哈,這里我只是表達這個要記入成本的

84785036 

06/07 10:30
上面哪個主營業務成本15385元貸方是應付賬款,什么情況下能充應付賬款

84785036 

06/07 10:33
我就是搞不懂剛才的15385進費用了,等這個真正的旅游費用來了還能抵銷項稅額嗎

董孝彬老師 

06/07 10:46
您好,就是供應商來發票時,我們不是要入賬么,不能抵銷項了,我們就是差額,不可以抵了,2016第36號文附件2
