當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做



你好,這個(gè)你可以借銷項(xiàng)
貸,進(jìn)項(xiàng)貸,未交增值稅。
06/06 13:32

84785025 

06/06 14:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅247181.53
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? —1484642.6
是文這個(gè)意思嗎

84785025 

06/06 14:31
未交增值稅用貸方負(fù)數(shù)表示

宋生老師 

06/06 14:31
是的,就是這樣就好了。

84785025 

06/06 14:33
這個(gè)負(fù)數(shù)表示留扣增值稅額對(duì)嗎

宋生老師 

06/06 14:33
你好,是的,就是這樣子理解。

84785025 

06/06 14:40
老師,稅務(wù)系統(tǒng)的銷項(xiàng)與用友軟件形成了0.01的尾差怎么處理呀

84785025 

06/06 14:41
留扣稅要比財(cái)務(wù)軟件多,或少,怎么將財(cái)務(wù)軟件與稅務(wù)局系統(tǒng)數(shù)調(diào)一致

宋生老師 

06/06 14:50
你好,這個(gè)你記入營業(yè)外收支就好了。

84785025 

06/06 15:04
老師寫一下詳?shù)姆咒泦h

84785025 

06/06 15:06
在有留抵稅情況下調(diào)差的詳細(xì)分錄

宋生老師 

06/06 15:07
你現(xiàn)在是你現(xiàn)在是銷項(xiàng)貸方有1分錢余額是嗎

84785025 

06/06 15:55
有時(shí)銷項(xiàng)多1分,有時(shí)少1分,這兩種情況

宋生老師 

06/06 15:56
你好,這個(gè)你多了,就借銷項(xiàng),貸營業(yè)外收入
少了 ,就借營業(yè)外支出,貸銷項(xiàng)。
