問題已解決
老師,沖銷23年已經抵扣的專票部分稅額,怎么做賬操作呀,這部分進項稅額是不得做轉出



你好,是因為什么原因要沖減?
06/06 08:37

84785030 

06/06 08:40
返點,然后對方要求沖減的

宋生老師 

06/06 08:41
你好,這個他開了紅字發票嗎?
其實這個憑證的話要看你當時拿到發票是怎么做的。

84785030 

06/06 08:41
購買的是固定資產,已經開完紅字發票了

宋生老師 

06/06 08:42
你好,如果是這樣子的話會比較麻煩,因為你已經折舊了,這些折舊的也需要調整,然后匯算清繳也需要更正。

84785030 

06/06 08:43
哎媽呀,是啊,但是老板就讓按照銷售方要求做,老師能詳細說一下我都需要怎么做嗎,還有分錄

宋生老師 

06/06 08:44
你好,,對于你們是借,應付賬款貸,固定資產,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

宋生老師 

06/06 08:44
然后你看你折舊是怎么做的分錄
折舊對應的部分也需要減少。

84785030 

06/06 08:45
那報稅的時候是不是,也得填進項稅額轉出部分啊,然后我還得調沖減部分折舊的金額,這部分怎么做賬啊

宋生老師 

06/06 08:47
你好,是的,是需要填的。
這個憑證就要看你當時折舊是怎么做的。就做相反的憑證或者金額寫負數。

84785030 

06/06 08:47
那相反的分錄,折舊沖未分配利潤嗎

宋生老師 

06/06 08:48
你好,,是的,最終就是影響到未分配利潤。

84785030 

06/06 08:48
好麻煩啊

宋生老師 

06/06 08:49
你好,是的,還要去更正匯算清繳補稅和滯納金。這個也是很麻煩的事。

84785030 

06/06 08:50
那今年的匯算已經完事了,就得在明年的匯算調唄

宋生老師 

06/06 08:51
你好,你是要去更正以前年度的。

84785030 

06/06 08:51
那不能每年都進行更正吧,不能在一年統一更正嗎

宋生老師 

06/06 08:52
你好,這個是你可以現在去更正二三年的跟24年的。

84785030 

06/06 08:55
就是不能在今年統一調整,要按年進行調整,是這個意思不

宋生老師 

06/06 08:57
你好,是的,是要按年進行調整。
