問題已解決
老師小規模匯算清繳不想退稅,調成本 ,從哪個表調,就視為沒有發票的情況



無票支出,先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目,
如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
06/05 11:04

84784985 

06/05 11:13
我是一季度交過所得稅,這種情況怎么處理啊

家權老師 

06/05 11:14
就是在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

84784985 

06/05 11:22
怎么還顯示退稅,第一頁利潤都是正數了,還是要退稅負54元

家權老師 

06/05 11:24
調增的就是,應納稅所得稅額*5%=要退稅的金額

84784985 

06/05 11:25
退54元,應該調多少老師幫忙算算吧

家權老師 

06/05 11:28
調整的金額直接就是54*0.05

84784985 

06/05 11:30
老師是不是因為以前年度有虧損,所以調也要退稅啊

家權老師 

06/05 11:31
那么就建議直接退稅,不然調增太多會異常的
