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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,21年做賬時(shí)把租來的廠房做為固定資產(chǎn)入賬,而且還計(jì)提折舊,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?



借預(yù)付賬款,貸固定資產(chǎn),借,累計(jì)折舊,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是以前年度的,今年的折舊有做嗎?然后以前年度的租金
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸預(yù)付賬款。
06/04 19:13

84785002 

06/04 19:16
今年的折舊都還沒有做。租來的廠房不能做為固定資產(chǎn)是不?

郭老師 

06/04 19:17
經(jīng)營(yíng)租賃的不可以做固定資產(chǎn)

84785002 

06/04 19:20
以前年度的折舊要先通過以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整嗎?可以直接做到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?

郭老師 

06/04 19:20
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整

84785002 

06/04 19:23
以前年度的租金之前做賬是計(jì)入制造費(fèi)用,這個(gè)也需要調(diào)出?

郭老師 

06/04 19:24
結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有,如果結(jié)轉(zhuǎn)來的話需要

84785002 

06/04 19:25
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,那就是要按上面嗎分錄來調(diào)整是嗎?

郭老師 

06/04 19:31
對(duì)的是的對(duì)的是的

84785002 

06/04 19:32
支付的廠房租賃為什么不能計(jì)入制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?

郭老師 

06/04 19:33
可以,車間的就是制造費(fèi)用,沒有說不讓你做制造費(fèi)用
你的意思是紅沖的時(shí)候需要通過制造費(fèi)用沖通過庫(kù)存商品嗎?

84785002 

06/04 19:34
嗯嗯,是的。

郭老師 

06/04 19:42
借預(yù)付賬款
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)折舊貸制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用
貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本
貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款
借生產(chǎn)成本
貸制造費(fèi)用
借庫(kù)存商品
貸生產(chǎn)成本
借利潤(rùn)分配未分配貸庫(kù)存商品

84785002 

06/04 19:46
好的,謝謝老師!

郭老師 

06/04 19:47
不用客氣,工作愉快
