問題已解決
老師,請問2024年的費用,2025年才拿到發(fā)票,那企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做



你好,這個你匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以稅前扣除了。
06/04 09:41

84785028 

06/04 09:42
老師,那我應該怎么填寫匯算清繳表,期間費用里要不要加上這一個費用,如果加上的話,又跟利潤表不一致了

宋生老師 

06/04 09:43
你好,你24年有沒有入賬的。

84785028 

06/04 09:43
老師,我沒有入,入的是往來

宋生老師 

06/04 09:44
你好,那就難了,因為你沒辦法證明是24年的,建議直接入25年。

84785028 

06/04 09:45
老師,是2024年的票,之前的會計忘了入了,剛收到 ,但是匯算清繳又結束了

宋生老師 

06/04 09:46
你好,這樣的話,就建議你不入了。你如果一定想入,是可以,但是可能涉及退稅。

84785028 

06/04 09:48
老師,我沒有繳稅,我們還是在建期,那我是把2024年的賬重新撤銷,重新做,還是做到2025年,然后在2024年的匯算清繳調整

宋生老師 

06/04 09:48
你好,做到25年,然后做24年的匯算清繳。

84785028 

06/04 09:49
那24年的匯算清繳怎么做,應該調哪些表

宋生老師 

06/04 09:50
你好,這個就要看你是什么費用的發(fā)票了。

84785028 

06/04 09:51
老師,是食堂費用,

宋生老師 

06/04 09:55
你好,這樣的話,要調福利費。納稅調整明細表里面
看有沒有超過14%

84785028 

06/04 09:56
老師,如果這樣的話,期間費用那張表要調整嗎,

宋生老師 

06/04 09:57
你好,是的。但是小微企業(yè)有的可以不用填這個表。

84785028 

06/04 10:00
老師,我主要糾結的是這個,如果我填了這兩個表,到時候期間費用和利潤表不是對不上嗎

宋生老師 

06/04 10:01
你好,這個利潤表也需要改的呀

84785028 

06/04 10:02
那如果這樣的話,我又不調賬,這樣的不是賬表不符了嗎

宋生老師 

06/04 10:04
你好,要調賬的啊。賬是做到25年,用以前年度損益調整。實質上還是屬于24年
