問題已解決
老師,我那些做抵扣勾選,和不抵扣勾選的發票,5月份的時候沒有做勾選認證這個動作,是6月2號才一次性勾選認證的,那這些發票是算5月份所屬期的嗎,我在報5月份所屬期的增值稅的時候,填的是這些發票相對應的金額嗎



可以在申報期內勾選5月需要抵扣的
06/03 10:52

84784986 

06/03 10:54
老師,那如果是免退稅勾選的發票呢,我5月份有收到20張進項專票,都是要做免退稅勾選的,但我5月份只勾選了18份,有2份6月份才勾選的,那我6月份申報5月份所屬期免退稅的時候,是不是只能申報這18份的金額,剩下的2份只能等7月份申報6月份所屬期免退稅的時候才可以申報免退稅

家權老師 

06/03 10:56
意思是按規定計算的結果,形成了免抵稅就是要交附加,沒有免抵稅就不需要交。

84784986 

06/03 11:00
不是的,我問的是,如果我5月份收到20分的進項票,都要做出口免退稅勾選認證的,但是我有18份是在5月的時候勾選認證的,比如金額是10萬,剩下的兩份是在6月份勾選的,比如是2萬,那我6月份申報5月份所屬期的出口免退稅的時候,我是能申報10萬還是12萬

家權老師 

06/03 11:02
你勾選的所屬期是5月還是5月按12萬

84784986 

06/03 11:20
我就是5月31號前只勾選了10萬,還有兩張來不及勾選,我在6月份做了勾選,那我6月份在申報5月份所屬期免退稅的時候,是可以按照10萬去申報,還是可以按照12萬去申報

家權老師 

06/03 11:22
現在勾選的都是5月稅款所屬期,都是按12萬

84784986 

06/03 11:46
好的,謝謝

家權老師 

06/03 11:46
不客氣,祝你工作順利。
