問題已解決
你好老師,幫我看下,這個編碼是需要交增值稅的是吧,這個商品如果采購環節取得是普票,只能入成本,不能抵扣,如果取得是專用發票,下月初報稅時,可以抵扣增值稅是這樣嗎



你好,是的,就是這樣理解。
05/29 17:48

84784961 

05/29 18:00
如果取得已經是普票了,下月交稅的話,就是報關單上這個商品的美元換算成人民幣之后,13%稅額是多少就交多少嗎

84784961 

05/29 18:00
就是正常交稅了

宋生老師 

05/29 18:00
你好,你是出口了的話,出口是免稅的。

84784961 

05/29 18:05
是出口,去年也是這個商品,也是同一個編碼,稅務局說是應稅商品,讓我們交稅

宋生老師 

05/29 18:06
你好,這個估計是商品本身不屬于免稅的。

84784961 

05/29 18:06
我們是商貿型出口公司

宋生老師 

05/29 18:08
你好,嗯,有的貨物不免稅。

84784961 

05/29 18:09
是的,因為去年10月份出口的這個商品,當月因為一些原因沒有取得進項發票,11月初稅務局說此商品是應稅商品,讓交13%增值稅,今年本月,又涉及到這個商品,這個商品的供應商可以給我們開13%的專票

宋生老師 

05/29 18:10
你好,嗯,你可以抵扣了。

84784961 

05/29 18:12
之前會計離職了 沒有交接,我沒要做過,剛入職的,那這個商品如果取得了進項專用發票,下月初報稅就可以抵扣了是嗎,不用全額交了

宋生老師 

05/29 18:14
你好,是的。正常抵扣,
