問題已解決
老師,工廠按實際發貨,財務這邊是根據發票結轉成本發貨,這個是有差異的,有的發貨了沒有開票,有的開票了還沒有發貨,這個要怎么規范?庫存怎么才能一致差不多?



你好,你除非做2套賬,或者每個月發票按實際開。
05/29 14:34

84784976 

05/29 15:03
老師 應該大部分都是沒有按實際發貨開票的,所以發貨了暫時不開票的怎么處理?做一個暫估發貨,等開票了再結轉暫估發貨庫存,合適嗎?

宋生老師 

05/29 15:05
你好,操作是可以的了。

老師,工廠按實際發貨,財務這邊是根據發票結轉成本發貨,這個是有差異的,有的發貨了沒有開票,有的開票了還沒有發貨,這個要怎么規范?庫存怎么才能一致差不多?
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