問題已解決
老師,我企業出庫一批貨物給到客戶,已收貨款,我方未開票,怎么寫分錄?



您好,借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正)
未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數,還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發票的一個正,2分錄 借:應收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) 借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正)
收入確認的原則不以開具發票為依據,而是遵循權責發生制原則。根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九條,企業應納稅所得額的計算以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
05/28 22:03

84784955 

05/28 22:04
老師,看不懂。
也就是在我還沒有開票給客戶的時候,他已經把貨款打給我了,這種情況怎么寫分錄?

84784955 

05/28 22:05
也就是我先收貨款,后開發票

董孝彬老師 

05/28 22:06
您好,就是最上面那個分錄嘛,下面是我們公司的處理,因為再開票還要做分錄,我一起寫了
