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客戶預收款退回怎么做賬?



借:預收賬款
帶:銀行存款
05/28 15:26

84784975 

05/28 17:11
分批進的貨,客戶一季度才給開票,這個我要怎么做賬?

家權老師 

05/28 17:14
暫估入庫
發票未到,已經收到貨
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

84784975 

05/28 17:17
都是進多少貨,打多少錢,然后小麥季節過后七月底八月初給我們開發票,我們的進銷存系統和財務還是聯系在一起的,就是業務端進銷存正常出入庫,然后生成憑證,這種情況我們要怎么處理才合適呢,老師?

家權老師 

05/28 17:21
一樣的,先暫估,取得發票沖暫估

84784975 

05/28 17:30
是不是生成憑證的時候手動更改下,暫估入賬?等取得發票的時候再沖暫估?

家權老師 

05/28 17:33
庫房不沖暫估的,只是財務做賬,先暫估,收到發票再沖

84784975 

05/28 17:38
我們進銷存系統和財務端是連在一起的

家權老師 

05/28 17:41
那個是技術處理問題哈,我只是講做賬方式。怎么實現要咨詢你得系統客服怎樣處理才能實現
