當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票。現(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?



你好可以沖紅,增值稅可以抵減以后繳納的稅款
05/22 11:19

84785000 

05/22 11:22
老師:我們是屬于季報(bào),那到7月份的增值稅申報(bào)表就是只申報(bào)后來開具的這張5.4萬的專票就可以了是嗎?(如果后期沒發(fā)票開具的情況下),增值稅申報(bào)表不會(huì)涉及到?jīng)_紅的兩張專票的數(shù)據(jù)吧?

暖暖老師 

05/22 11:22
不會(huì)的,如果不開票了以后可以申請退稅

84785000 

05/22 11:25
老師:沖紅發(fā)票的時(shí)候,會(huì)顯示稅款是抵稅還是退稅的選項(xiàng)嗎?后期如果出現(xiàn)開票抵稅需要上傳資料嗎?

暖暖老師 

05/22 11:25
抵減的比較多應(yīng)該是

84785000 

05/22 11:27
老師:您的意思是如果抵減的比較多會(huì)要求上傳資料嗎?一般上傳哪些資料?

暖暖老師 

05/22 11:33
一般就是完稅憑證的多
