問題已解決
老師,今天發現2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經申請退回,款項已經到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統提示多繳納了,經核查確實多繳納了,所以退回了



你好,當時更正企業所得稅沒,如果沒有更正企業所得稅,直接計入2025年的損益
借:營業稅金及附加? ?負數
貸:應交稅費? ? ?負數
收到款
借:銀行存款
貸:應交稅費?
05/22 09:30

高輝老師 

05/22 09:30
增值稅的是什么原因退稅的,是收入多報還是其他情況了
