問題已解決
匯算清繳補交了24年的業務招待費609.18,怎么做賬呢



您好,
借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款
05/21 16:03

84785021 

05/21 16:04
應交稅費是做所得稅費用嗎

劉艷紅老師 

05/21 16:05
是的, 是的,就是這個的

84785021 

05/21 16:09
不用做以前年度損益調整,是嗎

劉艷紅老師 

05/21 16:09
如果是企業準則用這個科目就可以

84785021 

05/21 16:12
什么才需要用以前年度損益調整

劉艷紅老師 

05/21 16:13
你們用的是企業準則才用這個科目

84785021 

05/21 16:16
小企業會計準則呢

劉艷紅老師 

05/21 16:17
計入利潤分配-未分配

84785021 

05/21 16:19
怎么查看自己公司用的是哪一種

84785021 

05/21 16:21
用了以前年度損益調整科目,到時候資產負債表和利潤表的勾稽關系能對上嗎

劉艷紅老師 

05/21 16:25
對不上的,就會差這個數的

84785021 

05/21 16:38
那怎么辦呢

劉艷紅老師 

05/21 16:39
不用管,這個沒事的,正?;?/div>

84785021 

05/21 16:44
怎么查看自己公司用的是哪個記賬制度呢

劉艷紅老師 

05/21 16:45
在電子稅務局上面可以查到的

84785021 

05/21 16:45
如果沒有用以前年度損益調整科目,利潤表和負債表的勾稽關系就能對上,是吧

劉艷紅老師 

05/21 16:47
是的, 是的,沒有用就能對上的

84785021 

05/21 18:56
第二年就可以對上了,是吧

劉艷紅老師 

05/21 19:10
是的,后面就能對上的

