問題已解決
請問老師,我們公司領導出差,帶著兩個非公司人員,那非公司人員的住宿和火車票能報銷么?怎么處理呢?



同學,你好
可以,做管理費用-業務招待費
05/21 15:09

84785035 

05/21 15:10
那就是單子和我們公司人員分開是吧?

小菲老師 

05/21 15:10
同學,你好
嗯嗯,是的

84785035 

05/21 15:10
我們公司的人員,走差旅費,非公司員工的費用走招待費?

小菲老師 

05/21 15:11
同學,你好
嗯嗯,是的

84785035 

05/21 15:17
招待費后邊付的單子就是火車票和住宿費是吧?

小菲老師 

05/21 15:19
同學,你好
嗯嗯,是的

84785035 

05/21 15:54
那派遣的員工按員工走差旅費還是按非員工走招待費?

小菲老師 

05/21 15:54
同學,你好
你們公司的員工,和你們有合同,就走差旅費
