問題已解決
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現在對方紅沖了,我方怎么處理,具體在賬務上怎么記分錄



你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。
05/16 11:26

84785020 

05/16 11:30
借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(進項稅)
貸:預付賬款

宋生老師 

05/16 11:31
你好,你現在借預付賬款,貸庫存商品,貸應交稅費--應交增值稅進項轉出

84785020 

05/16 11:35
或者是借貸調換,金額紅字嗎,進項稅額轉出余額就是在貸方的嗎

宋生老師 

05/16 11:35
你好,是的,進項是計入進項轉出這個科目。

84785020 

05/16 11:36
好的,謝謝老師

宋生老師 

05/16 11:37
你好,不用客氣的了。
