問題已解決
老師,我這樣做對不對啊,去年的



具體什么業務?進項稅不影響損益呀
05/15 11:35

84784984 

05/15 11:36
這樣做就對了是吧,做成利潤分配-未分配利潤,就在貸方正數對吧。之前如果做成費用的話,是在借方負數,但是利潤分配科目,就正常貸方,正數么對吧

樸老師 

05/15 11:38
你具體是什么業務?
可以說下嗎
因為增值稅不影響損益

84784984 

05/15 11:38
昂,把 管理費用 換成 利潤分配-未分配利潤 了。

84784984 

05/15 11:39
開的一張租賃發票,開的去年的

樸老師 

05/15 11:40
那這個分錄就可以的

84784984 

05/15 11:41
謝謝老師。正負數對著嗎

樸老師 

05/15 11:41
嗯,看著是沒有問題
