問題已解決
老師 請問下 匯算清繳報送企業年度納稅申報表這個提示是什么意思啊 營業收入這里有個黃色的嘆號 不知是哪里的問題



提示,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
05/15 11:13

84785006 

05/15 11:16
這個要怎么更改嗎 ?報增值稅都是把開票收入和未開票都算進去了的 這個營業收入也是含進去的 不知道哪里有問題呢

郭老師 

05/15 11:18
去核對一下你每個月的增值稅申報表和你利潤表營業收入對比一下

84785006 

05/15 11:24
去看之前的增值稅申報表嗎 這個哪里查詢呢 我點增值稅及附加稅費申報 出現下面的提示 點擊去辦理嗎 ?這個可以查看吧 不算更正吧

84785006 

05/15 11:24
這個地方嗎

郭老師 

05/15 11:27
我要查詢】-【申報信息查詢】-【申報信息查詢】

84785006 

05/15 11:42
增值稅上報的是少一些 之前報增值稅的時候有一季度申報的少了 漏了未開票那部分 ?這個怎么弄呢 是更正之前的申報表嗎 還是說這個營業收入還是按現在帶出來的填呢

郭老師 

05/15 11:43
去更正之前的增值稅申報表
補稅

84785006 

05/15 11:50
是在這兒更正吧 這種申報完之后更正的沒有什么影響吧

郭老師 

05/15 11:52
過了交稅時間有滯納金的

84785006 

05/15 11:57
是更正那個季度的增值稅及附加稅申報表吧 所得稅更正嗎

84785006 

05/15 11:58
財務報表寫的是對的 就是增值稅銷售額那里錯了

郭老師 

05/15 11:59
你好,更正增值稅申報表就可以了。

84785006 

05/15 12:00
這個提示是需要更正后面所?申報的嗎

郭老師 

05/15 12:01
是的對的是的對的是的
