問題已解決
老師 您好 想問下企業匯算清繳應付職工薪酬這塊 去年公司賬上沒錢 沒有實付給員工 但是個稅申報是按應付來申報的 員工工資是掛到其他應付款這個科目里的 這個有沒有問題呢 另外納稅調整這塊需要做嗎 科目余額表里的借貸方不一致 實際支付看借方 賬載金額看貸方嗎



將未付工資掛 “其他應付款” 無實質錯誤,但不夠直觀。個稅按應付申報正確。企業所得稅匯算清繳時,若匯算清繳結束前未實際支付工資,需納稅調增,后期支付可做納稅調減。賬載金額通??磻堵毠ば匠曩J方,實際支付看借方,借貸方差額反映計提與支付差異。
05/14 14:24

84785006 

05/14 14:29
個稅是按應付申報嗎 以為是按是付呢 ?但是因為員工交社保了 所以只能按照應付填的數 ?2024.12月前的未支付工資是不是在5.31前實際支付了就不用調增了啊 ?那我是不是等發了后再做匯算清繳比較好啊 ?

84785006 

05/14 14:31
應付職工薪酬借貸不一樣 貸方多一些 ?事12月底計提的12月工資 但是沒有發放導致的 ? 所以多計提了一個月 這樣的話是納稅調增這一個月工資是嗎

樸老師 

05/14 14:33
同學你好
這個按應付的來申報

樸老師 

05/14 14:33
對的
多做的調增就可以

84785006 

05/14 14:38
那上年度未支付的工資我這月可以都付了嗎 相當于把12月份前的未付工資掛到其他應付款都付了 ?這樣是不是不用納稅調增了啊 還有老師您說的未付工資掛其他應付款不夠直觀是什么意思呢 這種未付的需要怎么做呢

樸老師 

05/14 14:40
只要計提的工資發完了,并且報稅了就不用調增

84785006 

05/14 15:08
我這個月發可以吧 做匯算清繳之前發了就不用調吧 ?是不是5.31為界限啊 后面發還得調增吧

樸老師 

05/14 15:10
最好不要拖到5.31日申報年度匯算清繳,這個就是看你匯算清繳申報之前發沒發
別只看5.31

84785006 

05/14 15:31
是的呢 現在準備做匯算清繳的 這兩天發了可以吧 發了后面做匯算清繳?

樸老師 

05/14 15:31
嗯,趕快發
匯算清繳趕緊做

84785006 

05/14 15:33
賬面上借貸是隔了2000 ?因為都轉到其他應付了 ?這個按2000調增就行了吧

樸老師 

05/14 15:37
同學你好
對的
是這樣
