問題已解決
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計提部分,記賬在24年1月 借管理費用負數 貸應付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現在要調整怎么調



借應付職工薪酬
貸以前年度損益調整
借管理費用
貸應付職工薪酬
05/14 10:28

84784974 

05/14 10:35
23年要更正2筆,一筆是工資少計提4208元,一筆是多計提1408元,兩次相差2800元,可以更正一筆,還是兩筆都要更正

郭老師 

05/14 10:39
你是反結賬修改嗎?

84784974 

05/14 10:45
你覺得這兩筆怎么處理比較合適呢,之前沒發現這兩筆問題,還是這次匯算清繳24年薪金才發現的

郭老師 

05/14 10:46
借應付職工薪酬
貸以前年度損益調整,如果做到2025年的話,做這一個金額是上面的的兩倍。

84784974 

05/14 10:49
上面有兩個金額,一正一負,你說的兩倍沒能理解你的意思

郭老師 

05/14 10:52
你好,你當時借管理費用工資負數
貸應付職工薪酬工資負數
做的
正確的,是借以前年度損益調整,
貸應付職工薪酬不是嗎?你還有其他的嗎?正確的完整的是怎么做的,然后你做錯的又是怎么做的?

84784974 

05/14 14:52
????還是沒懂你的意思

郭老師 

05/14 14:57
哪些賬務處理做錯了,你把所有的全部的發來
只發了一個借管理費用負
貸應付職工薪酬工資做錯了,其他的沒有發過來呀。不知道你哪些還有錯誤的。錯誤完整的你怎么做的?

84784974 

05/14 15:06
錯誤的兩張上面發了

郭老師 

05/14 15:09
所有的都不對嗎?跨年充的話,我給你寫一下賬務處理
借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬、工資1408
借,其他應收款、67610.36
其他應付款,
貸,應付職工薪酬、工資

郭老師 

05/14 15:10
借應付職工薪酬工資4208
貸管理費用4208
借其他應收款12485.8
銀行存款55894,
其他應付款828.2,
貸應付職工薪酬工資692080。

84784974 

05/14 15:57
就只有計提沒有用以前年度損溢調整,發放工資是沒有問題的

郭老師 

05/14 16:02
借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬、工資1408*2
借應付職工薪酬工資4208*2
貸管理費用4208*2

84784974 

05/15 10:12
你好老師,為什么要*2呀
24年應付職工薪酬115萬含23年兩筆多計提和少計提的工資,我想更正后顯示24年的總工資

郭老師 

05/15 10:15
因為你紅沖之后還得補做一個
要不應付職工薪酬會有余額的。
