問題已解決
認定虛開的發票,以抵扣,材料做了入庫處理,進項稅做了轉出,庫存材料不能做成本,應該怎么做分錄,請老師賜教



關鍵是那個材料是否真實取得?沒有取得材料和付款,就直接原分錄紅沖
05/12 17:08

84785008 

05/12 17:11
沒有取得,抵扣了做進項轉出了就行是不

家權老師 

05/12 17:12
是的,
借:原材料?負數
貸:應付賬款 負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

認定虛開的發票,以抵扣,材料做了入庫處理,進項稅做了轉出,庫存材料不能做成本,應該怎么做分錄,請老師賜教
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