問題已解決
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下



你好,你收到發票的時候完整的賬務處理怎么做的?做了主營業務成本嗎?
05/12 16:23

84784982 

05/12 18:09
收到負數發票的時候,會計就是這么做賬的啊,老師

郭老師 

05/12 18:10
你是問正不正確不是嗎?看不出來。

郭老師 

05/12 18:10
你需要看一下他藍字發票怎么做的?紅沖藍字發票的

84784982 

05/12 18:38
看藍字發票是如何做分錄的,對應的紅字發票就做同樣的負數分錄嗎?老師

郭老師 

05/12 18:40
你好對的
是這么做的

84784982 

05/12 18:47
紅字發票必須要對應回藍字發票做分錄嗎?老師

郭老師 

05/12 18:53
對的是的,是這個意思啊

84784982 

05/13 12:00
請教老師,我們這個月支出一筆費用2000元,發票還沒有收到,會計做賬是這樣做的:借:應收賬款 2000 貸;銀行存款 2000

郭老師 

05/13 12:03
業務發生了借管理費用,
貸其他應付款暫估
借預付賬款貸銀行存款
