問題已解決
我有一個問題,就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆賬不知道怎樣調(diào),每一筆2萬元,分錄記著 借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這個要怎樣調(diào)整啊



實際是什么業(yè)務(wù)的
05/09 20:28

84784981 

05/09 20:31
這個賬是假的,用于申報個稅一年了。這個能調(diào)整嗎。

郭老師 

05/09 20:32
可以
借其他應(yīng)付款
貸庫存現(xiàn)金

84784981 

05/09 20:33
這個我們沒有現(xiàn)金啊。

84784981 

05/09 20:34
都在公賬卡上。

郭老師 

05/09 20:36
所以紅沖呀,在貸方不就紅沖了

84784981 

05/09 20:50
這樣賬上貨幣資金,就跟銀行賬對不上了。

84784981 

05/09 20:56
這樣子沒關(guān)系嗎

郭老師 

05/09 20:59
現(xiàn)金余額對不對吧
對的話就是這么做的
其他的不一致在找原因

84784981 

05/09 21:07
庫存現(xiàn)金那里直接負(fù)數(shù)了

84784981 

05/09 21:08
貨幣資金減少了

84784981 

05/09 21:09
因為我也是第一次做這個,也不知道對不對

84784981 

05/09 21:11
因為申報個稅時,每個月有計提的

郭老師 

05/09 21:12
庫存現(xiàn)金出負(fù)數(shù)肯定不對,你去查一下什么原因,你們還做了支付嗎?

84784981 

05/09 21:15
他們做計提和支付,所以這個賬我才不知道怎樣調(diào),如沒有支付,還好調(diào)整直接沖回好了。

郭老師 

05/09 21:21
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資
