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填匯算清繳的時候納稅申報主表是根據做的賬12月利潤表填的數吧?



填匯算清繳的時候納稅申報主表是根據做的賬12月利潤表本年累計數 填的數
05/09 16:57

84785031 

05/09 17:01
我司(非保險行業)有個傭金差不多1.7萬的調增是填在納稅調整項目明細表的“扣除類調整項目”中的傭金和手續費支出嗎?

文文老師 

05/09 17:08
是的,你的理解是對的。

84785031 

05/09 17:08
我想調增我的成本怎么不見有填的地方?

84785031 

05/09 17:09
是我選表的時候沒有選擇表嗎?

文文老師 

05/09 17:10
納稅調整項目明細表 調增

84785031 

05/09 17:12
是在哪行填?

文文老師 

05/09 17:15
納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增

84785031 

05/09 17:23
好的,我想請問一下:我賬面記得傭金是1.7萬,也沒有票回來,是不是在稅收金額哪里就不填?

文文老師 

05/09 17:30
是,稅收金額那里就不填

84785031 

05/09 17:35
我見納稅調整項目明細表 里的業務招待費支出只有管理費用的,那銷售費用的業務招待費不在里面,我去哪里填?

文文老師 

05/09 17:40
業務招待費含銷售費用,管理費用等下的招待費
