問題已解決
去年12月份少計提營業(yè)稅金及附加了。今年1月直接繳納了,現(xiàn)在賬不平。我可以直接補計提到今年6月的賬中嗎?直接借:營業(yè)稅金及附加貸:城建稅等。相當于去年多繳稅了,今天賬上直接補提,匯算清繳4月就完事了。謝謝



你好,今年計提,借方是以前年度損益調(diào)整科目,而不是稅金及附加科目的
2018 06/19 15:03

84784956 

2018 06/19 15:09
老師,以前年度損益調(diào)整我們賬冊沒這個科目,怎么添加???月末怎么結轉?謝謝

鄒老師 

2018 06/19 15:10
你好,你可以在你損益科目增加這個科目
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費
借;利潤分配——未分配利潤 貸;;以前年度損益調(diào)整

84784956 

2018 06/19 15:12
您的意思是通過這個科目沖減6月的利潤分配嗎?謝謝。這個是不是得結平6月的損益類科目至本年利潤后再做這筆利潤分配的分錄,正常利潤分配是年終結轉吧?謝謝您

鄒老師 

2018 06/19 15:13
你好,是的
在結轉損益之前就需要做這個分錄
然后結轉到利潤分配——未分配利潤
