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老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?



你好,做紅字分錄沖減了。
05/08 18:31

84784952 

05/08 19:15
去年的,匯算調增了該如何做?

宋生老師 

05/08 19:39
您好,你要做紅字沖減,匯算要看最終有沒有補稅或者退稅

84784952 

05/08 20:07
補交了稅款

宋生老師 

05/08 20:25
你好,補交 稅,就做對應補稅的分錄就行。
補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業所得稅時:
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:銀行存款

84784952 

05/08 20:41
匯算前
借:管理費用(紅字)
貸:應付工資(紅字)沖減了,那就不用調增了吧,現在是匯算后已調增了,沖了本年的了,也可以?

宋生老師 

05/08 20:48
你好,是要調。借方是以前年度損益調整。

84784952 

05/08 20:54
是只調交稅金額?還是要調多計提金額

宋生老師 

05/08 20:54
你好,你如果多計提了,就要沖減多計提的。

84784952 

05/08 20:56
上年多計提1萬,今年調增1萬,交稅500,該如何做分錄

宋生老師 

05/08 20:58
你好,你多計提1萬,就紅字沖減1萬,然后交稅是交稅的分錄
這是2件事。具體分錄,要看你計提的時候如何做的分錄
