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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月開進(jìn)發(fā)票計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月開出發(fā)票,計(jì)入銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問老師這個(gè)兩者怎么寫抵扣分錄啊



根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
05/08 10:05
