問題已解決
法人個人轉給經理65384元,經理還到公司賬40000元還有25384元沒還沖報銷費用,報銷用其他應付,還款用其他應收具體怎么做分錄



法人個人轉給經理款項時:
因是法人個人與經理的資金往來,與公司賬務暫無直接關聯,公司賬上無需做分錄。若法人先將錢轉至公司賬,再由公司轉給經理,分錄為:
法人轉錢到公司賬:
借:銀行存款 65384
貸:其他應付款 - 法人 65384
公司轉給經理:
借:其他應收款 - 經理 65384
貸:銀行存款 65384
經理還款到公司賬時:
借:銀行存款 40000
貸:其他應收款 - 經理 40000
經理報銷沖減剩余款項時:
假設報銷費用屬于管理費用等,分錄為:
借:管理費用等 25384
貸:其他應收款 - 經理 25384
05/07 09:32

84785020 

05/07 09:35
報銷用的是其他應付

84785020 

05/07 09:35
法人轉給經理為了還到公司賬上

84785020 

05/07 09:36
這樣怎么做

樸老師 

05/07 09:37
那你只要把上面分錄里的其他應收款換成其他應付款就可以了

84785020 

05/07 09:38
還款用的其他應收

84785020 

05/07 09:38
具體怎么做

樸老師 

05/07 09:39
還款和報銷都要用同一個科目才對

84785020 

05/07 09:41
那以前借的錢都要轉到一個科目嗎?其他應收或者其他應付嗎?

樸老師 

05/07 09:42
沒有利息的最好是都用一個往來科目

84785020 

05/07 09:47
這樣怎么分是借公司錢還是報銷的

樸老師 

05/07 09:48
摘要可以寫清楚的

84785020 

05/07 09:48
查明細怎么知道是借款還是報銷?

樸老師 

05/07 09:53
這個就是查分錄哦
看摘要

84785020 

05/07 10:01
這樣不是很麻煩嗎?

84785020 

05/07 10:04
還款用其他應收賬款,25384用其他應收其他應付對沖可以嗎?

樸老師 

05/07 10:04
同學你好
這個可以的

84785020 

05/07 10:08
20000用給對方業務費這個怎么做

樸老師 

05/07 10:11
你的意思是這是收入?

84785020 

05/07 10:12
支付給對方業務提成

84785020 

05/07 10:13
按報銷計入其他應付可以嗎?

樸老師 

05/07 10:14
同學你好
這個可以的

84785020 

05/07 10:22
還有5384沒有還也沒有業務借其他應付貸其他應收可以嗎?

樸老師 

05/07 10:25
同學你好
這個可以的
