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你好,老師:企業(yè)通過二手車市場把車賣給了個人,二手車市場已幫企業(yè)開出了發(fā)票,如何申報交稅怎么申報



直接在未開具發(fā)票列申報
05/06 15:46

84784960 

05/06 15:52
二手車市場已經(jīng)開出發(fā)票,而且上面賣方是我公司,買方是個人名字和身份證,怎么填在未開具發(fā)票那列呢,而且稅率是多少呢

家權(quán)老師 

05/06 15:54
是第3方開的,不是你開的。已經(jīng)抵扣了進(jìn)項就是13%,沒有抵扣進(jìn)項就是3%

84784960 

05/06 15:56
抵扣是誰抵,是買方個人抵扣還是二手車市場

84784960 

05/06 15:57
我公司在電子稅務(wù)局中的開具發(fā)票中查得到這張發(fā)票

家權(quán)老師 

05/06 16:00
是你購入的時候是否抵扣?

84784960 

05/06 16:02
你是這部車輛子,起初買來我公司是否認(rèn)證?,之前好像16%的稅率,那按多少稅率交稅呢

家權(quán)老師 

05/06 16:03
那么現(xiàn)在按13%計算增值稅

84784960 

05/06 16:07
涉及稅種要交增值稅、城建稅及附加稅,購銷印花稅,企業(yè)所得稅,還有什么呢,具體的會計分錄,麻煩老師一起說一下唄

家權(quán)老師 

05/06 16:07
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊
????? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票????????
借:銀行存款 收款金額
貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入

84784960 

05/06 16:09
請問老師,發(fā)票上標(biāo)明的車價合計金額為9000元,這是否是含稅金額

家權(quán)老師 

05/06 16:10
那個是含稅金額,要換算不含稅

84784960 

05/06 16:13
不含稅金額9000/1.13=7964.6,稅額1035.4,這筆收入做到營業(yè)外收入里面了,那利潤表上的營業(yè)收入就不等于增值稅納稅申報表中的銷售金額,會有影響嗎

家權(quán)老師 

05/06 16:15
是計入固定資產(chǎn)管理,不是計入營業(yè)外收入

84784960 

05/06 16:21
收到了買方的錢后減去殘值后,做貸營業(yè)外收入,那固定資產(chǎn)不是結(jié)平了么,最后到營業(yè)外收入里面去了

家權(quán)老師 

05/06 16:23
最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就完事了哈。正常申報就行

84784960 

05/06 16:38
涉及稅種要交增值稅、城建稅及附加稅,購銷印花稅,企業(yè)所得稅,還有什么呢,

家權(quán)老師 

05/06 16:42
就是那些稅種了哈

84784960 

05/06 17:18
老師,不好意思,再打擾問一下,二手車市場那邊會不會申報稅款呢

84784960 

05/06 17:19
如果二手車市場那邊交稅的話,我公司自己又申報一次,那不是重復(fù)申報了嗎

家權(quán)老師 

05/06 17:20
對方只是代開發(fā)票,不交稅的。
