問題已解決
老師好,我公司一般納稅人,3月末有張增值稅發票金額開多了(但在4月申報時已繳稅),在4月末紅沖后重新開了此張增值稅發票,金額較之前少了,請問老師我這個月該怎么申報啊



那個銷售額是系統自動按扣除紅字后的金額填寫
05/06 14:17

84785020 

05/06 14:37
老師,系統里銷售額是負數(我們之前多余的部分),老師多繳的稅會自動給我們退回賬戶嗎?還是需要我o們公司去大廳辦理

家權老師 

05/06 14:40
需要申請退稅才會退的

84785020 

05/06 14:45
那老師我們不退了,以后在申報時可以遞減嗎?

家權老師 

05/06 14:48
可以以后月份抵交的
