問題已解決
老師好,我們是醫院,3月份藥品進貨30000,普通發票,已入庫,分錄我做了 借:庫存商品,貸:銀存, 4月份因為一些原因,從已入庫的3月份藥品里退了50盒藥回去,大約2100元,款我們也收到了,這個退回的2100元我怎么做分錄呢



同學你好,退回部分直接做反向分錄即可。
借:銀行存款 2100
貸:庫存商品 2100
04/29 14:45

84784952 

04/29 14:46
貸方金額不是紅字是吧

咔咔老師 

04/29 14:49
正常是應該對方給你們開具紅字票的

84784952 

04/29 14:54
是的,對方已開紅字發票

咔咔老師 

04/29 14:56
那就應該是按照下面分錄,建議還是用應付賬款過渡一下
借:應付賬款 2100
貸:庫存商品 2100
借:銀行存款 2100
貸:應付賬款 2100

84784952 

04/29 14:58
老師,我有點不懂,應付賬款過度是為了?

咔咔老師 

04/29 15:01
應付賬款過渡可以清楚的看出各個公司的往來賬款具體情況,方便統計,便于查賬
