問題已解決
老師,問一個關于企業(yè)所得稅年報問題。就是我們所得稅申報收入和本年增值稅累計收入不一致。最后差了一下賬務,是24年一月份有兩次無票收入,沒有申報增值稅,這個現在怎么處理,可以在年報里面有一個視同收入里面補上嗎???



你沒有申報增值稅,申報了所得稅吧?如果是的話,你得修改增值稅的申報表。
04/28 12:15

郭老師 

04/28 12:15
你在年報里面補上收入,你不是重復了。

84784952 

04/28 12:17
等于賬上報了無票收入,但是稅務系統(tǒng)沒有申報增值稅無票收入。報表又是根據賬上數字填寫。就提示了和增值稅申報表本年累計不一致

84784952 

04/28 12:18
老師,那個無票收入是去年一二月份的,我可以更改12月的增值稅申報表嗎?

郭老師 

04/28 12:20
你好,那你修改增值稅申報表
可以

84784952 

04/28 12:20
修改了之后,稅費怎么辦

郭老師 

04/28 12:23
補繳稅款需要交稅的直接補交,有滯納金。

84784952 

04/28 12:46
哦哦,那我一會先打稅務局問問,如果可以直接在12月把無票收入補上,我就補上,要不收入和增值稅收入不一致,就報不過去

郭老師 

04/28 12:50
可以的,可以問一下的。
