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老師 請問什么情況下跨期費用要納稅調增。小企業會計制度,跨期費用要怎么做賬,例補繳22年的印花稅,借方是主營業務稅金及附加嗎?賬做到2024年,現在匯算清繳,要納稅調增嗎?

84784971| 提問時間:04/28 10:35
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
金額小,比如只有幾百就可以直接計入稅金及附加,在24年扣除。金額上千的還是要直接計入利潤分配
04/28 10:37
84784971
04/28 10:42
會計分錄怎么做?
84784971
04/28 10:43
金額八九千
84784971
04/28 10:43
在24年要做納稅調增嗎?
家權老師
04/28 10:44
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-印花稅 就這樣做,不在24年匯算體現
84784971
04/28 10:51
我們2024年的賬上有兩筆跨期費用,一筆是不得抵扣進項額轉出3.8萬、當時會計科目做到主營業務成本了,另一筆就是剛才說的印花稅8千多,當時做賬到主營業務稅金及附加了,現在在做匯算清繳,都要納稅調增嗎?
家權老師
04/28 10:56
不是做匯算納稅調整,是直接計入利潤分配-未分配利潤,
84784971
04/28 10:57
那已經按成本和費用入賬,現在匯算就要調增是不是?
家權老師
04/28 11:02
賬務處理錯誤,修改報表,再做匯算
84784971
04/28 11:11
就是說以前年度的費用是不可以在當年抵扣相應的費用的,是吧?
84784971
04/28 11:11
相關的稅法的條文可以發給我看看嗎?
家權老師
04/28 11:16
會計做賬是按權責發生制,起碼的要求哈
84784971
04/28 11:19
那對于每年年初,都會有一些發票是去年12月開票的,小額的直接進相關費用,金額大些就要入未分配利潤,這樣處理嗎?
家權老師
04/28 11:23
說明你們的會計管理有問題,年終前,趕緊催當年的發票,不能拿回的發票先做賬,或者計提成本費用,就不會那樣子了
84784971
04/28 11:25
好的,謝謝老師的耐心解答。
家權老師
04/28 11:26
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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