問題已解決
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發(fā)材料做成了成品。我再把多結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費用材料轉(zhuǎn)回來沖減了。



同學(xué),你好
具體分錄發(fā)一下
04/25 20:08

84785026 

04/25 20:13
我今天匯算清繳才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對不上。剛好是結(jié)轉(zhuǎn)的費用比研發(fā)支出少的數(shù)是這個兩倍。不知道哪里出問題了

小菲老師 

04/25 20:15
同學(xué),你好
你研發(fā)費用計入庫存商品,就和費用無關(guān)了

84785026 

04/25 20:32
那正確的分錄應(yīng)該是怎樣子的?

小菲老師 

04/25 20:33
同學(xué),你好
分錄是對的

84785026 

04/25 20:34
這是我上次多結(jié)轉(zhuǎn)的材料做成了庫存商品呀

小菲老師 

04/25 20:37
同學(xué),你好
沒有理解你的意思??
上次多結(jié)轉(zhuǎn),你的意思是做錯了嗎??你不是要把研發(fā)支出轉(zhuǎn)到庫存商品嗎??那你要轉(zhuǎn)到哪里??

84785026 

04/25 20:48
就是我們領(lǐng)導(dǎo)看研發(fā)費用有點多,就轉(zhuǎn)了一筆材料做成庫存商品。我如果不沖一筆費用就變成研發(fā)費用——材料有余額

小菲老師 

04/25 21:16
同學(xué),你好
嗯,對呀,你就是把之前結(jié)轉(zhuǎn)到費用的沖回,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面。你發(fā)的分錄,就是這么體現(xiàn)的。

84785026 

04/25 21:28
那現(xiàn)在是我在匯算清繳的時候,研發(fā)支出(工資,材料,折舊費)和結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用不對。我也一筆筆看了都有結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在就是研發(fā)支出比管理費用那多了我調(diào)這個數(shù)的2倍

小菲老師 

04/25 21:40
同學(xué),你好
差額在108015.6才是對的,因為有一筆轉(zhuǎn)到庫存商品了。
你是不是看的是累計發(fā)生數(shù)?因為調(diào)整了,所以研發(fā)支出發(fā)生數(shù)會多一筆

小菲老師 

04/25 21:41
同學(xué),你好
你如果用研發(fā)支出負(fù)數(shù)入表示,就不會這樣了
