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老師請教一下,應交稅費減免稅280,與應交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝



借:應交稅費-未交增值稅280
貸:應交稅費-減免稅280
04/25 11:32

84785015 

04/25 11:40
未交增值稅最后再轉入銷項稅么

家權老師 

04/25 11:41
是先計提應交稅費-未交增值稅,申報的時候再做前邊分錄

84785015 

04/25 11:46
就是交稅的那個月,先計提
計提時分錄是借應交稅費銷項280,貸應交稅費未交增值稅280
申報時借:應交稅費-未交增值稅280
貸:應交稅費-減免稅280

家權老師 

04/25 11:47
是的,就是那樣做的哈

84785015 

04/25 12:02
那每個月進項與銷項抵消完,還余著進項,需要做分錄么?怎么做了?

家權老師 

04/25 14:09
那個不需要做分錄的,要交稅才結轉和計提未交增值稅
