問題已解決
老師,2025年企業所得稅計提的7000,彌補了去年的虧損,只交了6000這個分錄怎么做呢



借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款
04/25 11:03

84785012 

04/25 11:12
老師如果是彌補去年的虧損同樣的分錄,做負數嗎

劉艷紅老師 

04/25 11:14
彌補的虧損不用做分錄的

84785012 

04/25 11:14
但是我計提了,就少交了,

劉艷紅老師 

04/25 11:15
把多計提的,沖掉就可以了

84785012 

04/25 11:15
紅沖嗎,然后按實際交的入帳嗎

劉艷紅老師 

04/25 11:18
是的,先紅沖,再按實際交的入賬
