問題已解決
老師,請問我們公司有使用權資產。稅會差異,所得稅匯算清繳要調整的對吧



您好,是的,有稅會差異要調整
04/24 15:45

84784958 

04/24 16:13
資產折舊那張表,本年折舊額填寫賬上的折舊費,稅收折舊額填寫按照年限法計算的折舊,這樣這張表會調減。納稅調整那張表,把財務費用填上調增。是這樣嗎

小愛老師 

04/24 16:35
您好,1.目前使用權資產大多在A105080資產折舊表:四長期待攤費用(五)其他填寫:
賬載金額:資產原值:確認的使用權資產原值,本年折舊就是賬上計提的折舊。
稅收金額:資產計稅基礎是租賃負債-租賃付款額(稅法認可的租金總額),稅收折舊是每年的租金,一般稅收折舊會大于賬載折舊,納稅調整金額為負數(調減)
2.填寫A105000納稅調整明細表:(二)扣除類調整項目(六)利息支出或(十七)其他,填寫賬載金額(攤銷的未確認融資費用進入財務費用的金額),稅收金額為0,賬載金額顯示在調增金額。
